您無法正確執行一些JAVASCRIPT的功能!
公司治理
內部稽核
 一、內部稽核之組織
   本公司內部稽核部門為獨立單位直接隸屬董事會,直接受董事會之指揮
   監督,內部稽核主管之任免由董事會決議之。
   內部稽核室配置專任稽核人員: 稽核主管1人及稽核人員1人 。
二、內部稽核之運作:
   內部稽核工作主要以控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監
   督等架構展開並含括銷售及收款、採購及付款、薪工及人事、融資、固
   定資產、投資、資訊及研發等九大交易循環及各項管理作業流程。
   稽核對象包括本公司及子公司各單位所負責之全部業務,受查單位人員
   應予密切配合。
公司規章與公司相關規章辦法 
取得或處分資產處理程序
從事衍生性商品交易處理程序
資金貸予他人作業管理辦法
背書保證作業辦法